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網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)及服務(wù)提供商安博通發(fā)布2021年報

汽車玩家 ? 來源:安博通官網(wǎng) ? 作者:安博通官網(wǎng) ? 2022-05-12 11:10 ? 次閱讀
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網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)及服務(wù)提供商北京安博通科技股份有限公司發(fā)布2021年報,具體內(nèi)容如下。

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

(一) 主要會計數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣


主要會計數(shù)據(jù)

2021年

2020年
本期比上
年同期增減(%)

2019年
營業(yè)收入 391,422,906.70 262,835,660.84 48.92 248,731,759.62
歸屬于上市公司
股東的凈利潤
72,193,715.73 44,473,425.09 62.33 73,771,975.96
歸屬于上市公司
股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

63,021,157.95

32,099,198.70

96.33

68,990,205.17
經(jīng)營活動產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量凈額
19,139,522.35 12,479,395.72 53.37 22,940,105.08

2021年末

2020年末
本期末比
上年同期末增減(
%)

2019年末
歸屬于上市公司
股東的凈資產(chǎn)
1,090,607,196.02 1,019,996,189.88 6.92 999,665,911.12
總資產(chǎn) 1,237,109,284.92 1,145,058,888.71 8.04 1,064,997,333.22

(二) 主要財務(wù)指標

主要財務(wù)指標 2021年 2020年 本期比上年同
期增減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 1.41 0.87 62.07 1.77
稀釋每股收益(元/股) 1.41 0.87 62.07 1.77
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每
股收益(元/股)
1.23 0.63 95.24 1.66
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 6.85 4.40 增加2.45個百
分點
16.04
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平
均凈資產(chǎn)收益率(%)
5.98 3.18 增加2.80個百
分點
15.00
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) 23.91 24.08 減少 0.17個
百分點
15.19

報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標的說明

√適用 □不適用

報告期內(nèi)營業(yè)收入同比增長 48.92%、歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長 62.33%、歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比增長 96.33%、基本每股收益、扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益同比大幅增加,主要原因系:近兩年隨著國內(nèi)疫情的有效控制,行業(yè)景氣度逐漸恢復(fù),在大環(huán)境下公司不斷開拓前沿技術(shù),提高核心產(chǎn)品競爭力,保持原有市場份額的基礎(chǔ)上開發(fā)新行業(yè)客戶的需求,使公司營業(yè)收入實現(xiàn)大幅增加,公司凈利潤同比增加。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增長 53.37%,主要系公司加強應(yīng)收款項的催收,縮短應(yīng)收賬款周期所致。

2021 年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3 月份)
第二季度
(4-6 月份)
第三季度
(7-9 月份)
第四季度
(10-12 月份)
營業(yè)收入 43,951,181.37 72,155,740.74 83,063,036.78 192,252,947.81
歸屬于上市公司股
東的凈利潤
3,815,753.00 4,778,965.07 24,512,018.52 39,086,979.14
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤

2,555,868.34

705,568.53

22,828,496.89

36,931,224.19
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量凈額
-6,369,498.50 -33,178,237.57 -7,679,326.17 66,366,584.59

非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣


非經(jīng)常性損益項目

2021 年金額
附注
( 如 適 用)

2020 年金額

2019 年金額
非流動資產(chǎn)處置損益 68,615.52
越權(quán)審批,或無正式批準文件,
或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助,但與
公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外


1,262,558.23




1,874,702.83


5,641,517.10

計入當期損益的對非金融企業(yè)收
取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合
營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益




非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)
害而計提的各項資產(chǎn)減值準備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用,如安置職工的支
出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的
超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公
司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有
事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有
效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益




9,369,141.50








12,524,048.94




單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、
合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量
的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益




根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的
要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響




受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收
入和支出
90,929.20
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損
益項目
減:所得稅影響額 1,618,686.67 2,015,681.90 849,119.28
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅
后)
8,843.48 10,627.03
合計 9,172,557.78 12,374,226.39 4,781,770.79

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影
響金額
交易性金融資產(chǎn) 270,000,000.00 40,098,630.14 -229,901,369.86 9,369,141.50
其他權(quán)益工具投
179,471.62 689,315.36 509,843.74 -
合計 270,179,471.62 40,787,945.50 -229,391,526.12 9,369,141.50

報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 39,142.29 萬元,比 2020 年同期增長 48.92%;歸屬于上

市公司股東的凈利潤 7,219.37 萬元,比 2020 年同期增長 62.33%。

(一) 主營業(yè)務(wù)分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例
(%)

營業(yè)收入 391,422,906.70 262,835,660.84 48.92
營業(yè)成本 154,558,361.82 95,968,444.79 61.05
銷售費用 59,073,610.97 25,821,837.40 128.77
管理費用 48,092,797.01 31,259,044.21 53.85
財務(wù)費用 -6,008,748.10 -2,543,180.07 不適用
研發(fā)費用 93,578,254.79 63,300,838.14 47.83
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 19,139,522.35 12,479,395.72 53.37
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 129,875,722.14 -269,484,623.07 不適用
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -18,451,394.15 11,106,856.64 -266.13

營業(yè)收入變動原因說明:主要系公司始終堅持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新,不斷開拓市場份額和新客戶的開發(fā),使得公司產(chǎn)品的銷售量有所增加。

營業(yè)成本變動原因說明:主要系營業(yè)收入較上年度增加,成本相應(yīng)增加所致。

銷售費用變動原因說明:主要系人員相關(guān)費用支出增加所致。

管理費用變動原因說明:主要系股份支付及折舊攤銷額增加所致。

財務(wù)費用變動原因說明:主要系利息收入增加所致。

研發(fā)費用變動原因說明:主要系研發(fā)人員增加,薪酬上漲及其他費用增加所致。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系收到銷售商品、提供勞務(wù)的現(xiàn)金增加所致。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系贖回結(jié)構(gòu)性存款所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系償還借款所致。

本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 39,142.29 萬元,較上年同期增加 12,858.72 萬元,同比增長48.92%,主要系公司始終堅持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新,不斷開拓市場份額和新客戶的開發(fā),使得公司產(chǎn)品的銷售量有所增加。公司發(fā)生營業(yè)成本 15,455.84 萬元,較上年同期增加 5,858.99 萬元, 增加 61.05%,主要系營業(yè)收入較上年度增加,成本相應(yīng)增加所致。

(1)。 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

分行業(yè)

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)

網(wǎng)絡(luò)安全

391,338,136.06

154,510,879.62

60.52

48.89

61.00
減少
2.97 個百分點
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

分產(chǎn)品

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
安全網(wǎng)關(guān) 308,471,946.00 149,469,113.69 51.55 47.89 70.02 減少 6.3
個百分點

安全管理

61,341,199.00

3,626,988.13

94.09

55.16

712.80
減少
4.78個百分點
安全服務(wù) 21,524,991.06 1,414,777.80 93.43 151.12 -22.30 增加

14.67個
百分點
硬件銷售 -100.00 -100.00 不適用

合計

391,338,136.06

154,510,879.62

60.52

48.89

61.00
減少
2.97個百分點
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

分地區(qū)

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)

華北

169,984,288.03

65,882,445.51

61.24

96.47

102.00
減少
1.06個百分點
華東 125,755,207.79 45,395,066.78 63.90 22.48 12.20 增加 3.3
個百分點

華南

25,378,561.79

9,499,865.14

62.57

-42.72

-42.99
增加
0.18個百分點

西南

42,498,630.76

17,477,931.49

58.87

113.43

19,649.98
減少
40.69個百分點

其他

27,721,447.69

16,255,570.70

41.36

194.17

164.56
增加
6.56個百分點

合計

391,338,136.06

154,510,879.62

60.52

48.89

61.00
減少
2.97個百分點

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明無

(2)。 產(chǎn)銷量情況分析表

□適用 √不適用

(3)。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(4)。 成本分析表

單位:元

分行業(yè)情況


分行業(yè)

成本構(gòu)成項目


本期金額

本期占總成本 比例(%)


上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)
情況說明
網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品 直接材
料、人工費用

154,510,879.62

99.97

95,968,444.79

100.00

61.00

分產(chǎn)品情況


分產(chǎn)品

成本構(gòu)成項目


本期金額

本期占總成本 比例(%)


上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)
情況說明

安全網(wǎng)關(guān)
直接材
料、人工費用

149,469,113.69

96.71

87,911,165.29

91.60

70.02

安全管理
直 接 材
料、人工費用

3,626,988.13

2.35

446,233.79

0.47

712.80
安全服務(wù) 人 工 費
1,414,777.80 0.91 1,820,780.31 1.90 -22.30
硬件銷售 直 接 材
5,790,265.40 6.03 -100.00
合計 154,510,879.62 99.97 95,968,444.79 100.00 61.00

成本分析其他情況說明無

(5)。 報告期主要子公司股權(quán)變動導(dǎo)致合并范圍變化

□適用 √不適用

(6)。 公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

(7)。 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 15,569.64 萬元,占年度銷售總額 39.78%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 萬元,占年度銷售總額 0 %。

公司前五名客戶

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

序號 客戶名稱 銷售額 占年度銷售總額比
例(%)
是否與上市公司存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系
1 客戶一 5,835.09 14.91
2 客戶二 3,970.14 10.14
3 客戶三 2,507.44 6.41
4 客戶四 1,717.54 4.39
5 客戶五 1,539.43 3.93
合計 / 15,569.64 39.78 /

報告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數(shù)客戶的情形

√適用 □不適用

客戶三、客戶四為報告期內(nèi)新進入前五名客戶。

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購額 12,555.19 萬元,占年度采購總額 80.65%;其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。

公司前五名供應(yīng)商

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

序號 供應(yīng)商名稱 采購額 占年度采購總額比
例(%)
是否與上市公司存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系
1 供應(yīng)商一 6,394.93 41.08
2 供應(yīng)商二 2,402.59 15.43
3 供應(yīng)商三 1,425.52 9.16
4 供應(yīng)商四 1,395.82 8.97
5 供應(yīng)商五 936.33 6.01
合計 / 12,555.19 80.65 /

報告期內(nèi)向單個供應(yīng)商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形

√適用 □不適用

客戶四、客戶五為報告期內(nèi)新進入前五名供應(yīng)商。

3. 費用

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

項目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動幅度(%) 重大變動原因
銷售費用 5,907.36 2,582.18 128.77 主要系人員相關(guān)費
用支出增加所致

管理費用

4,809.28

3,125.90

53.85
主要系股份支付及
折舊攤銷額增加所致

研發(fā)費用

9,357.83

6,330.08

47.83
主要系研發(fā)人員增
加,薪酬上漲及其他費用增加所致。
財務(wù)費用 -600.87 -254.32 不適用 主要系利息收入增
加所致

4. 現(xiàn)金流

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

項目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動幅度
(%)
重大變動原因
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
1,913.95

1,247.94

53.37
主要系收到銷售商
品、提供勞務(wù)的現(xiàn)金增加所致
投資活動產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量凈額
12,987.57 -26,948.46 不適用 主要系贖回結(jié)構(gòu)性
存款所致

籌資活動產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量凈額
-1,845.14 1,110.69 -266.13 主要系償還借款所

來源:安博通官網(wǎng)

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